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鼓楼区人民政府
索 引 号:    012998189/2015-00049 主题分类:    科技、教育
组配分类:    财政预算 体裁分类:    公告
发布机构:    鼓楼区教育局 生成日期:    2015-09-30
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    南京市鼓楼区教育局2014年度部门决算编制情况说明
文  号:     关 键 词:    南京市鼓楼区教育局2014年度部门决算编制情况说明
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南京市鼓楼区教育局2014年度部门决算编制情况说明

第一部分 鼓楼区教育局概况 

一、部门主要职能 

鼓楼区教育局是区政府主管教育的工作部门。主要职责具体包括:全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻实施区委、区政府和上级教育行政部门的决策和要求;研究制定全区教育事业发展规划、年度计划并组织实施;制定全区教育改革和规划并组织实施;综合管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育、特殊教育、成人教育、民办教育、社区教育;综合管理全区各类学校教育教学工作;规划、指导各类学校教育教学改革和研究;规范学校办学行为,全面实施素质教育;指导全区中小学、幼儿园招生、考试、学籍管理工作;主管全区教师队伍建设;负责全区学校德育、法制建设;负责全区教育经费及学校预算外资金管理;组织实施全区学校布局调整;组织实施学校基建维修、校产管理、教育装备、信息化工作;负责全区教育系统安全教育、安全管理、社会治安综合治理和维稳;管理全区教育系统对外交流工作;负责全区教育系统各单位党建和精神文明建设、党员教育管理、廉政建设、纪检监察、思想政治及统战、群团工作等。 

二、2014年度部门重点工作任务完成情况 

围绕“打造江苏领先、全国一流的现代化教育强区”发展总目标,推进全区教育融合发展、优质发展、改革发展、内涵发展、均衡发展和服务发展,全区各项工作稳步推进,成效显著。 

1、融合发展成效好。推进教育系统机构、人员以及思想、制度的融合,统一原两区相关政策、举措,营造出了全系统团结和谐的良好氛围和活力。推进队伍发展,5人被评为江苏省第十三批特级教师,47名教师被授予“南京市优秀青年教师称号”。推进义务教育学校教师和校长的交流,370余名教师进行交流轮岗。 

2优质发展提升大。全区紧紧围绕“质量提升”主题,着力推进各类教育的优质、优势发展,教育教学质量在全市范围内继续保持领先态势。2014年,我区中考、高考成绩取得历史性突破。中考区均分达到591.9分,超过市均分(563.3分)28.6分,位列市均分推进率第一。全区高考文化类本二以上达线人数首次突破千人大关,达到1042人,超过市预设目标169人,位列六城区第一。 

3、改革发展力度强。拓宽学前教育办学渠道,5所民办幼儿园成为普惠性幼儿园。扶持民办义务教育学校发展,对民办学校实施了生均公用经费补贴。推进职业教育发展,建设现代化示范职业学校。推进教育督导改革,建立了责任督学制度。 

4、内涵发展质量高。着力推进各类教育的质量提升,教育教学质量在全市范围内继续保持领先态势,中考、高考成绩继续保持高位水平。顺利通过国家义务教育发展基本均衡区、省学前教育改革发展示范区省级督导验收。成功创建了省艺术特色学校、省优质园各1所、南京市青奥示范学校7所等。 

5、均衡发展速度快。实施了《2014年鼓楼区教育资源布局调整方案》,实施名优校(园)办分校(园)5所;合并学校6所;组建并完善7大教育集团;南北8对中、小学校组建校际结对联盟等。顺利进行了3所小学、5所初中学校的择校电脑摇号派位工作。符合政策的外来务工随迁子女全部安排在公办学校就读。 

6、服务发展水平优。完成复兴小学、科睿小学一期等7所校舍建设工程;完成星星幼儿园等6所校舍抗震加固工程。完成各校教育装备更新及校园保安、监控配备工作。完成宁海中学等19所学校的食堂提升工程。完成2014年春季和秋季学期家庭经济困难学生资助工作,资助困难学生1770人次。 

第二部分 2014年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表(单位:万元) 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目 

行次 

决算数 

栏次 


1  

栏次 


2  

一、财政拨款收入 

1  

159316.54 

一、一般公共服务 

29  

10.00 

其中:政府性基金 

2  

15748.57 

二、外交 

30  


二、上级补助收入 

3  

5955.63 

三、国防 

31  


三、事业收入 

4  

6276.16 

四、公共安全 

32  


四、经营收入 

5  


五、教育 

33  

168709.81 

五、附属单位上缴收入 

6  


六、科学技术 

34  

1.60 

六、其他收入 

7  

12365.33 

七、文化体育与传媒 

35  



8  


八、社会保障和就业 

36  



9  


九、医疗卫生 

37  



10  


十、节能环保 

38  



11  


十一、城乡社区事务 

39  



12  


十二、农林水事务 

40  



13  


十三、交通运输 

41  



14  


十四、资源勘探电力信息事务 

42  



15  


十五、商业服务业等事务 

43  



16  


十六、金融监管等事务管理 

44  



17  


十七、地震灾后恢复重建支出 

45  



18  


十八、援助其他地区支出 

46  



19  


十九、国土资源气象等事务 

47  



20  


二十、住房保障支出 

48  



21  


二十一、粮油物资储备事务 

49  



22  


二十二、国债还本付息收入 

50  



23  


二十三、其他支出 

51  


本年收入合计 

24  

183913.66 

本年支出合计 

52  

168721.41 

用事业基金弥补收支差额 

25  

1021.94 

事业基金结余及年末结转 

53  

18418.67 

上年结转和结余 

26  

2204.48 


54  



27  



55  


合计 

28  

187140.08 

合计 

56  

187140.08 

二、 财政拨款支出决算表(单位:万元) 

项目 

合计 

基本支出 

项目支出 

 

科目名称 

栏次 

1  

2  

3  

合计 

161081.69 

121757.95 

39323.74 

201  

一般公共服务 

10.00 

10.00 


205  

教育 

161070.09 

121746.35 

39323.74 

206 

科学技术 

1.6 

1.6 


第三部分 部门决算情况说明 

一、部门决算单位构成 

2014年度决算共包括79个单位,其中小学45所、特殊教育学校1所、中学14所、职校2所、幼儿园12所、事业单位4个、行政单位1个。 

年末全系统教职工12669人,其中:在职7041人,离休105人,退休5523人。 

年末学生83848人(不含民办校学生),其中:小学生50521人,初中生15088人,高中生8553人,职高生5104人,特殊教育169人,幼儿园4413人。 

二、收入支出决算情况说明 

2014年度收支总决算187140.08万元。其中: 

()收入总计187140.08万元。包括: 

1、财政拨款159316.54万元,为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、上级补助收入5955.63万元,为事业单位收到上级单位拨入补助资金。 

3、事业收入6276.16万元,为普通高中和幼儿园等开展教学业务活动取得的收入。 

4、其他收入12365.33万元,为预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要包括赤壁路小学虹桥校区征收补偿款7750万元,下关中专校拆迁补偿款2000万元等。 

5、用事业基金弥补收支差额1021.94万元,为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支的资金。 

6、上年结转2204.48万元,主要为跨年度支付项目和基本建设结转资金。 

(二)支出总计187140.08万元。 

1、本年支出合计168721.41万元,其中:一般公共服务支出10万元,教育支出168709.81万元,科学技术支出1.6万元。 

教育支出包括:教育管理事务支出971.16万元,普通教育支出118017.19万元(包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育和其他普通教育支出),职业教育支出7578.38万元,成人教育支出19.47万元,广播电视教育支出287.36万元,特殊教育支出753.24万元,教师进修及干部继续教育支出1319.74万元,教育费附加安排的支出22126.65万元,地方教育附加安排的支出15948.57万元,其他教育支出1688.05万元。 

2、事业基金结余及年末结转18418.67万元。主要是赤壁路小学虹桥校区征收补偿款、省市专项和政府采购跨年度支付项目结转资金。 

三、财政拨款支出决算情况说明 

2014年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,即包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2014年度财政拨款支出161081.69万元,占本年支出的86.08%。其中:基本支出121757.95万元,占本年财政拨款支出的75.59%;项目支出39323.74万元,占本年财政拨款支出24.41%

(二)财政拨款支出决算构成情况 

2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务支出10万元,教育(类)支出161070.09万元,科学技术支出1.6万元。 

四、名词解释 

1、财政拨款,是指区级财政当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。 

3、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。 

4、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。 

5、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

6、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。 

7、一般公共服务支出,指政府提供一般公共服务的支出。 

8、教育()支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育等。 

9、科学技术支出,指科学技术方面的支出。 

10、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。 

11、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入和其他收入的结转和结余。 

12、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

13、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

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